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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-10 16:34

摘要就是你寫的這個(gè)嗎

鄒老師 解答

2016-11-10 16:31

你好,沖銷暫估
暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-11-10 17:07

是的,沖銷暫估

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你好,沖銷暫估 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-11-10 16:31:41
你好,這種情況可以不用做出入庫 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2020-04-02 19:52:24
對(duì)該批原材料暫估入賬,做會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初用紅字做同樣的分錄予以沖回,待收到發(fā)票后按正常程序做賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付票據(jù))
2019-01-20 08:16:07
借;庫存商品等科目 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2016-04-11 11:10:46
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,等發(fā)票到了紅沖這筆分錄,然后根據(jù)發(fā)票做正確的就可以了。
2016-11-01 19:46:51
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