
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復(fù)你。
在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
答: 您好 勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?


康娜本命 追問
2021-04-13 12:57
康娜本命 追問
2021-04-13 12:57
立紅老師 解答
2021-04-13 13:00
康娜本命 追問
2021-04-13 13:04
康娜本命 追問
2021-04-13 13:05
立紅老師 解答
2021-04-13 14:01
康娜本命 追問
2021-04-13 14:07
立紅老師 解答
2021-04-13 14:17