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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-12 19:41

你好     那你2月有開正數(shù)發(fā)票出去嗎 ? 正數(shù)發(fā)票大于負數(shù)發(fā)票嗎 

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:42

2月份只有紅沖的發(fā)票,沒有新開的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:44

3月份有開票,小于紅沖的發(fā)票,現(xiàn)在報3月份的稅,報表上沒有顯示紅沖的數(shù)據(jù),還要交增值稅,

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:45

按照正常核算,3月份開票是不用交稅的

meizi老師 解答

2021-04-12 19:49

你好 那你3月報稅就是會負數(shù)了。 你負數(shù)申報  系統(tǒng)一般是會提示報不了。 要去稅務局大廳報負數(shù)申報的

背后的毛豆 追問

2021-04-12 19:55

2月沖紅后申報是負數(shù),3月份有開票,是正數(shù),要交稅

meizi老師 解答

2021-04-12 20:05

 你好    你現(xiàn)在是3月報2月的;  2月 負數(shù)大于正數(shù)  你就得負數(shù)申報了 。  你3月開票了 要繳納稅費 可以抵減 2月  剩下的稅費金額

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:07

是的,但是系統(tǒng)沒有抵減2月份的負數(shù),還是顯示要交增值稅

背后的毛豆 追問

2021-04-12 20:08

請問老師是需要手動填報2月負數(shù)數(shù)據(jù)嗎

meizi老師 解答

2021-04-12 20:16

 你好    不對 ; 你是不是之前負數(shù)沒有報對 ;  肯定要報負數(shù)金額的 。這樣才會產(chǎn)生 多繳納的增值稅 

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你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,你是一般納稅人,還是小規(guī)模的。
2020-07-15 12:26:47
你好,是的。用于職工福利的食堂進項不得抵扣。
2020-07-02 08:24:37
同學好,若公司為一般納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時,應將當期適用免稅政策的銷售額等項目填寫在《增值稅納稅申報表》(?一般納稅人適用)?第8?欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報表附列資料(?一)?》第19?欄免稅項目“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人,在辦理2020?年1?月屬期增值稅納稅申報時,應將當期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報表》(?小規(guī)模納稅人適用)?第12?欄“其他免稅銷售額”、第17?欄“本期免稅額”對應欄次。 適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,在納稅申報時,還應當填報《增值稅減免稅申報明細表》,填寫時應準確選擇減免稅代碼,準確填寫免稅銷售額等項目。
2020-04-01 10:24:08
您好 做的勾選不抵扣認證 不要填增值稅申報表
2020-02-18 19:32:59
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