新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個(gè)人 問
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請(qǐng)問贈(zèng)送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師,新的所得季報(bào)表里面,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報(bào)稅時(shí),繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時(shí)賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運(yùn)輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 答

請(qǐng)問下,用友T8軟件已經(jīng)做了年度結(jié)轉(zhuǎn),但是上一年度的問題有點(diǎn)多,可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好 可以的,分三種情況決定。 1、傳統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)模式(12月結(jié)賬-新建立年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額)解決方法,進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度手工在期初余額中進(jìn)行修改余額。 2、新結(jié)轉(zhuǎn)模式 (12月結(jié)賬-新年度開賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年余額) 解決方法,先進(jìn)入上一年度正常反結(jié)賬反記賬調(diào)整業(yè)務(wù),再進(jìn)入新的年度重新結(jié)轉(zhuǎn)余額。 3、如果是通過新增期間或者直接結(jié)賬的方式,因?yàn)閿?shù)據(jù)庫后臺(tái)還在同一數(shù)據(jù)庫中,所以直接取消上年12月結(jié)賬即可反年結(jié)。
請(qǐng)問下,用友T8軟件已經(jīng)做了年度結(jié)轉(zhuǎn),但是上一年度的問題有點(diǎn)多,可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,可以的,直接反結(jié)賬修改就行,改完再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問用友軟件怎樣做年度結(jié)轉(zhuǎn),把上一年度的賬帶入新一年度
答: 首先你要做好帳套的備份工作。其次就是建立新的年度帳。 1 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單下的注冊,用戶名要選擇要做帳套主管的名字,一般為操作員自己的名字,選擇要做的帳套,會(huì)計(jì)年度選擇上一年的年度,如果要做06的就選05年的,然后點(diǎn)擊確定。 2 在菜單欄中選年度帳,在下拉菜單總選建立。 3 點(diǎn)擊確定點(diǎn)擊是。等待一會(huì)顯示建立完成后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出畫面,表示建立成功。 結(jié)轉(zhuǎn)上年度的數(shù)據(jù)。 1 進(jìn)入系統(tǒng)管理,點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單中的注冊,用戶名要選擇要做帳套的帳套主管的名字一般也就是操作員的名字,選擇要做的帳套,會(huì)計(jì)年度選擇本年度的年度,如果要結(jié)轉(zhuǎn)05年的年度期末數(shù)據(jù),此時(shí)要選擇06年的然后點(diǎn)擊確定 2 在菜單欄中選擇結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。 3 在結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)總選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。 4 點(diǎn)擊確定。 5 確定后系統(tǒng)彈出對(duì)話框,一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn),明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯(cuò)。 6 經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后出現(xiàn)愛你一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。提示正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和有錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目,如果有錯(cuò)誤提示要查明原因,如果沒有問題了就可以進(jìn)行下一個(gè)年度的財(cái)務(wù)操作了 。
用友軟件里我12月已經(jīng)結(jié)賬 做年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要自己在17年做憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,用友t3軟件在總賬結(jié)轉(zhuǎn)下年度時(shí),顯示應(yīng)收賬款有問題,結(jié)轉(zhuǎn)不了了,是什么問題???怎么可以解決?
我們用的是用友軟件,上年度已經(jīng)結(jié)賬,但是一月份的帳做不平,請(qǐng)問一般是哪里出錯(cuò)了
老師年度結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢沒有用用友軟件,結(jié)轉(zhuǎn)是建立年度賬然后結(jié)轉(zhuǎn)就行了是嗎

