
老師,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)40%調(diào)增,主表自動(dòng)提取,按25%計(jì)算應(yīng)補(bǔ)所得稅額。我應(yīng)該是調(diào)整A107040表減免所得稅額的小微企業(yè)減免所得稅額嗎?這40%能否享受政策?
答: 納稅調(diào)整的話,如果你是小微企業(yè),就是按調(diào)整后的利潤總額,適用小微企業(yè)的稅率
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
非小微企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)填發(fā)生額還是發(fā)生的60%
答: 按你們實(shí)際發(fā)生填寫,那個(gè)會(huì)自動(dòng)調(diào)


Nadasa 追問
2021-04-12 16:50
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2021-04-12 16:51
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2021-04-12 17:58