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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-12 15:44

年初取得是2019,12月期末數(shù),你這個對應賬上有沒有,沒有業(yè)務應該是取18年期末數(shù)才對,做年初,中間申報不對應該是更正申報才對,

碧菡 追問

2021-04-12 15:49

但是之前是別人申報的,直接按0申報的,我現(xiàn)在剛過來接手,把去年的賬都補上了,也是根據(jù)現(xiàn)有銀行明細數(shù)據(jù)做的,之前2018年的賬務數(shù)據(jù)沒有,只是在系統(tǒng)里面查申報表看見了以前的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2021-04-12 15:57

2019和2020年2年沒做賬, 實際有沒有業(yè)務,沒有對應也是0 ,那你這個年初也填寫0 吧

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年初取得是2019,12月期末數(shù),你這個對應賬上有沒有,沒有業(yè)務應該是取18年期末數(shù)才對,做年初,中間申報不對應該是更正申報才對,
2021-04-12 15:44:21
你好,一個企業(yè)成立了不會沒有任何經(jīng)濟業(yè)務啊
2016-10-13 13:50:50
那這個之前沒有做,真實有發(fā)出工資嗎,沒有這個繼續(xù)不做就可以,要是有,就補上這個,借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬 工資 貸銀行 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-11 10:20:45
是的,做賬按月做,季度申報的時候資產(chǎn)負債表看季度末的那個月,比如第一季度就是看3月份的,利潤表是三個月的相加,第一季度就是1-3月合計
2019-03-09 15:01:22
您好,根據(jù)你接手的時間開始做賬務處理
2020-06-10 16:21:50
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