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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-04-12 15:23

你好,是的,
應該是借銀行存款貸其他按應付款
到時支付借其他按應付款貸銀行

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-04-12 15:31

那我做了其他應收款做錯了?

暖暖老師 解答

2021-04-12 15:32

是的,錯了,是其他應付款

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-04-12 15:48

好吧,老師,我這個報表做的對嗎,有個稅控盤280可以全額抵稅,我資產(chǎn)負債表上原本應交稅費和留底的一樣,現(xiàn)在差了這280,我不知道對不對了,

暖暖老師 解答

2021-04-12 15:52

對的,你在免稅那里填寫了沒?

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-04-12 15:55

調(diào)的,是資產(chǎn)負債表是會差280?

暖暖老師 解答

2021-04-12 16:00

你不是從管理費用轉(zhuǎn)到應交稅費-減免稅額

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-04-12 16:14

老師你看下,我做的分錄

暖暖老師 解答

2021-04-12 16:22

你的分錄我沒看懂,但是填寫是正確的

現(xiàn)實的自行車 追問

2021-04-12 16:43

老師我的分錄

暖暖老師 解答

2021-04-12 16:45

你的會計分錄是正確的

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相關問題討論
你好,是的, 應該是借銀行存款貸其他按應付款 到時支付借其他按應付款貸銀行
2021-04-12 15:23:29
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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