
老師,我上禮拜點(diǎn)錯(cuò)把增值稅給零申報(bào)了,但是實(shí)際上三月份有一張銷項(xiàng)發(fā)票和一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在勾選平臺(tái)把三月份收到的這張進(jìn)項(xiàng)票勾選在了四月份,我現(xiàn)在怎該么操作???
答: 你好 現(xiàn)在去稅務(wù)局修改銷售的 進(jìn)項(xiàng)的沒(méi)法抵扣的
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)肯定是不能填寫(xiě)零申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也沒(méi)認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月增值稅能不能按零申報(bào),
答: 有銷項(xiàng)稅,需要申報(bào)銷項(xiàng)收入數(shù)據(jù)。


luckyld 追問(wèn)
2021-04-12 10:27
郭老師 解答
2021-04-12 10:32