
外貿(mào)企業(yè)給國外開形式發(fā)票,增值稅怎么納稅申報,銷項發(fā)票填哪個數(shù)
答: 你好 出口免征增值稅,沒有銷項稅額! 申報表,填附表一18或19行
老師,我外貿(mào)企業(yè)已認(rèn)證的進項,我購買方開具了紅字信息表,對方進行紅沖后,我在次月進行納稅申報時,對于已認(rèn)證又紅沖的發(fā)票稅額,只在表二的第20行里填寫紅沖了的發(fā)票的稅額,這就算是把認(rèn)證了的進項進行轉(zhuǎn)出了嗎,就可以了嘛?
答: 同學(xué)你好,是的,這樣就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)出口免稅不退稅,進項發(fā)票認(rèn)證后在增值稅納稅申報里如何填寫?
答: 你好,然后附表二免稅對應(yīng)的進項里面。

