企業(yè)為一般納稅人,賒銷了一批產(chǎn)品給客戶,企業(yè)已 確認(rèn)收入,款項(xiàng)未收??蛻羰盏截浳锖?提岀其中的3 件產(chǎn)品不符合合同質(zhì)量,每件不含稅售價(jià)為2000元, 增值稅額為260元,客戶同意不退貨,但提出給予10% 折讓的要求,經(jīng)協(xié)商后,同意按客戶要求給予折讓。 企業(yè)應(yīng)如何記賬?
穩(wěn)重的小螞蟻
于2021-04-11 10:46 發(fā)布 ??1371次瀏覽
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小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-04-11 10:48
您好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
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你好,折讓的金額做紅字沖銷,開票的時(shí)候再同一張開發(fā)票,折讓的金額為負(fù)數(shù),提現(xiàn)折讓金額!
2021-10-31 23:19:55

你好,針對(duì)銷售折讓,賬務(wù)處理是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2021-04-12 08:48:52

你好,針對(duì)折讓部分
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2022-05-11 09:32:03

您好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
2021-04-11 10:48:17

收入是不含稅的金額。
2019-05-09 17:31:49
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穩(wěn)重的小螞蟻 追問
2021-04-11 13:11
小林老師 解答
2021-04-11 13:18
穩(wěn)重的小螞蟻 追問
2021-04-12 10:39