
老師,今年3月份在大廳更正的1月的附表一未開票收入補交的增值稅款。補交稅款后,這個月把發(fā)票給對方開具了,現(xiàn)在3月的已經(jīng)申報了,附表一對應(yīng)的未開票收入填寫的負(fù)數(shù)金額,請問憑證會計科目怎么做
答: 你好,就做負(fù)數(shù)分錄就可以了。
上月申報的增值稅,在本月扣,入什么會計科目,詳細(xì)的
答: 您好,本月扣稅時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款。上月計提時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅認(rèn)證發(fā)票多了,做會計分錄增值稅科目二級科目怎么設(shè)?還有交增值稅時候,做會計分錄,二級科目怎么設(shè)?
答: 你好,認(rèn)證的發(fā)票記進(jìn)項科目 抵扣不了的自動留 抵 科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 不交增值稅不用做分錄


自信的心鎖 追問
2021-04-11 09:20
自信的心鎖 追問
2021-04-11 09:21
答疑蘇老師 解答
2021-04-11 09:21
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2021-04-11 09:21
答疑蘇老師 解答
2021-04-11 09:22