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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-10 19:53

你好
附表四一般加計扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫

計提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除

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你好 附表四一般加計扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫 計提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除
2021-04-10 19:53:44
您好,同學(xué) 也是一樣正常的結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的科目里 然后收到的錢今年有一個新的科目,叫資產(chǎn)處理損益 借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后將清理轉(zhuǎn)為 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處理損益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
你好,不需要做賬務(wù)處理 申報的時候填寫彌補(bǔ)以前年度虧損12543就是了
2017-04-07 10:07:13
你好,怎樣更正的,更正的什么稅
2020-07-02 06:49:56
稅校對了就可以啦,申報的財務(wù)報表報錯了,可以暫時不改,下個月填寫正確就好了
2019-01-02 11:04:57
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