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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-04-10 18:11

你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

在水一方888 追問

2021-04-10 18:16

比如現(xiàn)在:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)有余額,月底需要轉(zhuǎn)嗎?

小云老師 解答

2021-04-10 19:59

同學上面的分錄就是進項比銷項多的時候月底要做的。

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相關(guān)問題討論
你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-04-10 18:11:50
您好!可以的。
2016-12-24 16:31:10
你好,只是增值稅申報表結(jié)轉(zhuǎn)以后留抵,賬面不需要做分錄的
2018-01-11 10:23:54
這個是不用結(jié)轉(zhuǎn)的了呢
2018-08-21 15:26:51
您好 月底有留抵稅額不要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-03 10:34:04
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