老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

福利費(fèi)計入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師看下分錄對嗎?1、計提工會經(jīng)費(fèi)及教育經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) /職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 2、員工報銷療養(yǎng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 20000
答: 你好 1,分錄是正確的 2,還需要做一個支付分錄


自己飛 追問
2021-04-10 16:34
meizi老師 解答
2021-04-10 16:40
自己飛 追問
2021-04-10 16:41
meizi老師 解答
2021-04-10 16:45