
老師,我們單位招待費(fèi)是直接紅包給客戶,怎么調(diào)賬,招待費(fèi)太多了,萬(wàn)數(shù)
答: 你好,如果確實(shí)是招待支出,不用調(diào)賬,本來(lái)就應(yīng)當(dāng)這樣處理
給甲方住院的人送紅包算招待費(fèi)嗎
答: 你好,只可以記錄你們的招待費(fèi)了,如果是現(xiàn)金一般要代扣代繳個(gè)人所得稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出千分之五怎么調(diào)賬
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn) 發(fā)生額的60%=6萬(wàn),銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰=5萬(wàn),按5萬(wàn)扣除,納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)?


鄒老師 解答
2016-11-08 17:26
鄒老師 解答
2016-11-08 17:30