老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當月 問
同學,你好 你當月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學,你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學,你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

購買土地會計分錄做的是借:無形資產(chǎn),貸:其他應付款-法人下個月折舊怎么做分錄,土地的折舊年限是多少年
答: 你好!這個最低是20年了。
老師你好!一個國企收到當?shù)刎斦潛艿墓潭ㄙY產(chǎn)~車,劃撥時基本就是快要報廢的車了,當時的會計按原價入了固定資產(chǎn)賬,分錄是借:固定資產(chǎn),貸:其他應付款_財政局,現(xiàn)在車完全報廢了,請問老師這個其他應付款怎么出理??還是國企購買了一個App平臺,當時的會計入了無形資產(chǎn),分錄是借:無形資產(chǎn),貸:遞延支出,請問老師這個分錄正確嗎?具體怎么做?請指教!
答: 本身就是快報廢的車 既然前面這樣處理 現(xiàn)在 借:其他應付款-財政局 貸:固定資產(chǎn) 購買無形資產(chǎn)的話 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 在合理的期間攤銷 借:管理費用 貸:累計攤銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),款未付,是計入應付賬款,還是其他應付?
答: 你好,計入應付賬款科目。其他應付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項,


快樂人生 追問
2021-04-09 14:59
宋生老師 解答
2021-04-09 15:16