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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-08 16:20

可票據沒到我司,被掛靠方背書給我司的另一分包方了,等于直接幫我們付了供應商了   那我們對收入及支付這塊怎樣帳務處理,謝謝

宋生老師 解答

2016-11-08 16:15

您好!您賬上面直接按應收的款項借:應收賬款 管理費用-管理費等 貸:應收票據。

宋生老師 解答

2016-11-08 16:22

您好!您的收入還是一樣。借:應收票據 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
然后再是上面說的分錄
借:應收賬款/其他應收款  管理費用-管理費等 貸:應收票據。

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相關問題討論
您好!您賬上面直接按應收的款項借:應收賬款 管理費用-管理費等 貸:應收票據。
2016-11-08 16:15:25
你好; 借 應收票據貸應收賬款 ; 到時到期承兌 即可
2022-07-14 14:33:44
您好 增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅
2021-08-04 19:49:38
你好,,建筑工程施工總承包,按0.8%收取管理費。稅款也是建筑工程施工總承包來代扣代繳
2019-09-04 12:55:31
你好,要承擔增值稅,附件稅,企業(yè)所得稅
2021-11-20 12:19:12
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