我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個酒對方有沒有給你開票? 答
老師好!請問個體戶是怎么繳納稅費(fèi)的啊?平時的款項(xiàng) 問
你好,這個也是一樣交增值稅及附加,然后個稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報 問
哪些主體可以適用“承諾免報”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報是按3%來免的,那做賬怎么和申報一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

第二步求所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當(dāng)期所得稅的時候才乘所得稅稅率才對啊
答: 你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個人所得稅,計提分錄是這樣做嗎。。。。借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,,借:所得稅費(fèi)用-個人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅?個人所得稅的計提是不是在所得稅費(fèi)用的下面增加一個二級 所得稅費(fèi)用-個人所得稅這樣???
答: 你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬中所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費(fèi)用=所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額?
答: 所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


