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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-04-08 16:16

同學(xué)你好!這個的話
借:管理費(fèi)用
     貸:應(yīng)付職工薪酬
借:其他應(yīng)收款
      貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
    貸:其他應(yīng)收款

          銀行存款

蜜糖* 追問

2021-04-08 16:19

以前年度沒有提足,不用補(bǔ)提嗎?你這個是當(dāng)成今年的損益了吧?

許老師 解答

2021-04-08 16:20

這個可以直接入當(dāng)年的呀   不用調(diào)整以前的

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同學(xué)你好!這個的話 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? 銀行存款
2021-04-08 16:16:52
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-05-14 11:08:18
你要攤銷的話不能做工資 做其他應(yīng)收款
2021-02-08 11:21:12
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2019-02-27 11:23:18
今年補(bǔ) 借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)個稅
2021-02-10 12:50:10
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