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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-08 10:13

你好!如果是未達(dá)起征點(diǎn)的原因《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》不用填寫(xiě)

小小 追問(wèn)

2021-04-08 10:16

9、10行是89109.91。 19.20行是2673.27。沒(méi)有到起征點(diǎn)

QQ老師 解答

2021-04-08 10:19

你好!那就不用填寫(xiě)后邊的

小小 追問(wèn)

2021-04-08 11:16

你好這是那錯(cuò)了 

小小 追問(wèn)

2021-04-08 11:32

老師在嗎

小小 追問(wèn)

2021-04-08 11:36

老師 資產(chǎn)負(fù)債表   有貸款 在年初余額里有  期末余額里在需要填嗎   貸款沒(méi)有還

QQ老師 解答

2021-04-08 11:36

你好!這不是增值稅主表吧?

小小 追問(wèn)

2021-04-08 11:39

是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)  

QQ老師 解答

2021-04-08 11:41

你好!增值稅不交,這里零申報(bào)就可以的

小小 追問(wèn)

2021-04-08 12:00

你好。這不是一個(gè)公司   文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)  應(yīng)該是免的。我那錯(cuò)了 怎么有數(shù)字  麻煩你給我看一下    還有資產(chǎn)負(fù)債表  貸款沒(méi)還  短期借款期末余額也要繼續(xù)填嗎。

QQ老師 解答

2021-04-08 12:02

你好!免費(fèi)收入你們有填寫(xiě)

小小 追問(wèn)

2021-04-08 12:05

這個(gè)月沒(méi)有收入   我在給你發(fā)個(gè)上一次表    你看是那出問(wèn)題 該怎么處理

小小 追問(wèn)

2021-04-08 12:07

這是上一次報(bào)的表  是不是有那個(gè)表沒(méi)有填

QQ老師 解答

2021-04-08 12:15

你好!這是要繳納的,應(yīng)該填寫(xiě)在免稅那一欄

小小 追問(wèn)

2021-04-08 12:17

這個(gè)月怎么處理  上面那個(gè)表是這個(gè)月的  我現(xiàn)在怎么填

QQ老師 解答

2021-04-08 12:24

你好!填寫(xiě)到免稅稅收入,你們不是你免稅的嗎?上個(gè)月的需要去大廳申請(qǐng)更正

小小 追問(wèn)

2021-04-08 12:26

那就是到大廳申請(qǐng)更正了 再報(bào)這個(gè)月的  還是

QQ老師 解答

2021-04-08 12:39

你好!最好是先更正在申報(bào)

小小 追問(wèn)

2021-04-08 15:07

你好老師。我們的產(chǎn)品都是贈(zèng)送給品嘗。這部分要做銷(xiāo)售嗎。如果是按銷(xiāo)售。要不要申報(bào)增值稅。

QQ老師 解答

2021-04-08 15:10

你好!直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用吧

小小 追問(wèn)

2021-04-08 15:16

前面老師講這贈(zèng)送的也要做銷(xiāo)售 按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算 

QQ老師 解答

2021-04-08 15:17

你好!按規(guī)定是的,個(gè)人建議購(gòu)入時(shí)直接計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用

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你好,直接填主表的第十欄,免稅銷(xiāo)售額里面。
2019-07-09 16:17:17
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)中進(jìn)行填寫(xiě); 不需要,2 這個(gè)自己填寫(xiě)的,要是享受1%優(yōu)惠,這個(gè)是需要填寫(xiě)或者是其他免稅話(huà)
2020-05-15 19:15:17
您好,增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,不需要填寫(xiě)了。
2019-01-10 18:16:04
你好,跟進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系的哈,只跟免稅的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有關(guān)。比如農(nóng)產(chǎn)品,就是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額
2023-09-23 10:09:52
你好, 銷(xiāo)售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷(xiāo)售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)的,將不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額欄。
2021-07-06 21:00:17
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