
老師:請問事業(yè)單位用工會經(jīng)費(fèi)購固定資產(chǎn),(工會是單獨(dú)的法人,獨(dú)立建賬。)會計分錄:借:工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 同時借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金這個分錄是正確的嗎
答: 你好,現(xiàn)在使用本年盈余代替固定基金的
事業(yè)單位用其他應(yīng)付款—項目經(jīng)費(fèi)買固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么記賬?收到項目經(jīng)費(fèi)時:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款—項目經(jīng)費(fèi);買固定資產(chǎn)時:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時,借固定資產(chǎn),貸累計盈余?
答: 那你用其他應(yīng)付款購買的話,那你為什么其他應(yīng)付款還會有余額呢?沒太明白你的問題。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
二級事業(yè)單位賬目合并到一級事業(yè)單位,合并單位如何記賬,例如銀行存款,固定資產(chǎn)等
答: 如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖. 年終結(jié)賬時,對已完工的項目,撥入??钆c撥出專款、和??钪С鰧_,工程項目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
老師您好,我們是行政事業(yè)單位單位用之前收取暫存款購買的固定資產(chǎn)。借:暫存款,貸:銀行存款 ?怎么入固定資產(chǎn)賬呀?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn),2017年寫借銀行存款 貸專用基金就一直放在專用基金里,也沒有上繳財政我現(xiàn)在給他做審計,這樣算錯嗎,需要做調(diào)整分錄嗎

