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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-11-07 12:00

您好!一般就企業(yè)自己做個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢清單。
建議您看下汽車租賃行業(yè)里面的那個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢的原始表格和分錄。

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您好!一般就企業(yè)自己做個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢清單。 建議您看下汽車租賃行業(yè)里面的那個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢的原始表格和分錄。
2016-11-07 12:00:58
會(huì)計(jì)處理如下: (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入 正常報(bào)廢的話附提折舊的明細(xì)表,報(bào)廢申請領(lǐng)導(dǎo)審批就可以。
2017-04-14 07:18:01
要做一個(gè)盤虧的報(bào)告,然后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,作為附件
2018-10-16 12:20:07
你好,這種情況最好是重新盤點(diǎn)做新賬。固定資產(chǎn)正常入賬就可以
2020-02-13 17:06:49
您好!1借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊
2017-09-23 17:07:54
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