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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-02 14:28

你好實(shí)際業(yè)務(wù)是啥的

向陽。 追問

2021-04-02 14:40

就是結(jié)算時本來收入是90,有10是公司自己承擔(dān)的物流中轉(zhuǎn)費(fèi),我直接全部100做進(jìn)應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在對方就一直掛著欠我10.

郭老師 解答

2021-04-02 14:44

借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

向陽。 追問

2021-04-02 14:50

你好,之前做的是借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入、增值稅  ,

向陽。 追問

2021-04-02 14:52

不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2021-04-02 14:54

都可以
這個金額不大的可以做到今年

向陽。 追問

2021-04-02 14:57

我說我之前做的錯誤的分錄是借應(yīng)收賬款100, 貸主營業(yè)務(wù)收入、增值稅 ,其實(shí)應(yīng)收賬款只有90.我現(xiàn)在直接做借銷售費(fèi)用10貸應(yīng)收賬款10就可以了嗎?涉及損益類科目了,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?

向陽。 追問

2021-04-02 14:58

好幾筆都是,一共差不多花幾千塊。

郭老師 解答

2021-04-02 15:03

可以的
可以做到今年的銷售費(fèi)用

向陽。 追問

2021-04-02 15:04

一筆做到銷售費(fèi)用就行了嘛?

向陽。 追問

2021-04-02 15:21

老師,那之前確認(rèn)收入的繳納的增值稅怎么辦?所得稅怎么辦?

郭老師 解答

2021-04-02 15:39

你好
是的
增值稅正常繳納的
你們開了發(fā)票的嗎

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相關(guān)問題討論
你好實(shí)際業(yè)務(wù)是啥的
2021-04-02 14:28:16
您好,建議做壞賬處理,直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧。
2019-03-26 23:20:57
你好!借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,貸實(shí)收資本
2024-07-18 17:00:10
同學(xué)你好 你們做代收代付的就行了
2021-04-14 16:58:40
你好 你們有軟件做賬的話 拉出來對應(yīng)的公司應(yīng)收賬款明細(xì)帳就可以對賬的 你說的應(yīng)開票已開票已收款墊資具體是什么業(yè)務(wù)
2019-03-27 09:51:57
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