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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-02 13:35

你好
發(fā)票到了
交了錢
借其他應付款
借管理費用/制造費用負數(shù)
借管理費用/制造費用貸銀行存款

米菲 追問

2021-04-02 13:38

那做預提的分錄,借:制造費用—水電費 貸:其他應付款  這個分錄的金額怎么確定?暫估數(shù)?不預提可以嗎?

郭老師 解答

2021-04-02 14:00

暫估的
就是暫估
預提

米菲 追問

2021-04-02 14:07

那預提是按月還是按季?

郭老師 解答

2021-04-02 14:16

你好
按月做的
按月做賬

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相關問題討論
你好 發(fā)票到了 交了錢 借其他應付款 借管理費用/制造費用負數(shù) 借管理費用/制造費用貸銀行存款
2021-04-02 13:35:15
如果取得專用發(fā)票,是第二個分錄
2017-02-23 11:10:02
同學你好,你的水電費是用于車間,還是行政管理使用?如果用于車間,計入制造費用,如果用于行政管理,辦公使用,計入管理費用。
2022-06-19 22:32:49
前3個都是購買商品接受服務有關的現(xiàn)金,交稅,支付的各項稅費
2021-12-24 10:23:17
銀行日記賬只要登記銀行存款支付出去的金額
2022-05-25 10:34:27
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