
我單位計提及支付勞務費記賬應為:計提時為借:管理費用-勞務費,貸:應付職工薪酬-勞務費支付時為借:應付職工薪酬-勞務費,貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費用-勞務費,貸:銀行存款了,沒過應付職工薪酬科目,該如何調賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調整的 以后改過來就可以了
老師,問一下,勞務費直接計入:借:管理費用-勞務報酬 貸:應付職工薪酬-勞務報酬 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-勞務報酬 貸:銀行存款 ,能不能直接寫成一筆:借:管理費用-勞務報酬 貸:銀行存款
答: 可以直接做管理費用-勞務報酬 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000貸:銀行存款24000這樣做對不對?老師,用不用從應付職工薪酬過度一下借:管理費用-勞務費24000貸:應付職工薪酬-勞務費24000借:應付職工薪酬-勞務費24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費用,勞務費 貸銀行存款就可以的。
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發(fā)放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎

