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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-05 09:28

做的是借:應(yīng)收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 負數(shù)。現(xiàn)在問題 增值稅負數(shù)怎么在增值稅申報表中體現(xiàn)呢(16年6月起變成一般納稅人了)

品七 追問

2016-11-05 09:53

哦,其實應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)負數(shù)  就行了。老師的意思是這樣嗎?

鄒老師 解答

2016-11-05 09:22

你好,紅沖的做銷售的負數(shù)就是了,其他的沒有什么特別的

鄒老師 解答

2016-11-05 09:30

你好,是的
開具負數(shù)發(fā)票的當月,按正數(shù)金額—負數(shù)金額體現(xiàn)在收入中,而不需要單獨申報的

鄒老師 解答

2016-11-05 09:55

是的

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你好,紅沖的做銷售的負數(shù)就是了,其他的沒有什么特別的
2016-11-05 09:22:53
你好,紅沖的做銷售的負數(shù)就是了,其他的沒有什么特別的
2016-11-05 09:22:49
您好 登錄開票系統(tǒng) 發(fā)票填開界面 點擊紅字 然后根據(jù)內(nèi)容填寫
2019-08-30 19:20:02
你好,普通發(fā)票,跨月了,只能紅沖,不能作廢了!
2018-04-06 16:56:11
先讓買家開出不接受票的書面材料,然后稅控機那里填寫銷售方紅字發(fā)票申請單,然后打印出來蓋章一式兩份,并且把網(wǎng)上申請單的導(dǎo)出來,拷入U盤,一起帶到稅務(wù)局大廳。稅務(wù)局會給個通知單你的,然后你開票時選擇負數(shù)發(fā)票就可以了
2020-03-01 16:27:22
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