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送心意

莉莉老師

職稱中級會計師

2021-04-01 16:15

你們是不良資產(chǎn)處置公司購入資產(chǎn)包

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2021-04-01 16:15:55
你好,學員 借實收資本 貸銀行存款
2022-03-22 16:06:18
你好同學,這個你們購買的就是你們的庫存商品性質(zhì)的,如果是負債或者是固定資產(chǎn)入都是入持有待售固定資產(chǎn)或者是打包負債,用你們購買的入賬金額入
2021-05-11 09:22:03
分公司獨立核算,就是相當于是一個獨立 的公司單獨建賬核算申報納稅
2019-07-07 13:02:31
1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應(yīng)交稅費-個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款 5、計提增值稅和附加稅費(按差額計提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 增值稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借:管理費用-工資/ 辦公費 等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019-08-16 11:16:05
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