
收員工賠償款,員工對公轉(zhuǎn)賬,做成了收到現(xiàn)金存現(xiàn),借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收;借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金,這種情況下要調(diào)賬么
答: 你好 不是直接轉(zhuǎn)款給你們 干嘛做現(xiàn)金去了 借做借銀行存款貸其他應(yīng)收款就行了
發(fā)現(xiàn)去年2020年12月的科目記錄錯誤 實際是從銀行存款支付給班組的工資 她放在了庫存現(xiàn)金里面 銀行及其他應(yīng)收的 也放在了庫存現(xiàn)金里面 這種我現(xiàn)在是怎么調(diào)整呢
答: 你好 原來分錄 發(fā)來看一下?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師。問下你啊,我們公司法人代收營業(yè)款項,然后他存現(xiàn)金到公戶,那他填寫現(xiàn)金繳存的時候?qū)懙氖撬麄€人的名義存款而不是以公司名義繳存,那么我在做會計分錄的時候,可以直接借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金嗎?還是一定要用其他應(yīng)收款-法人這個科目?如果6月份的幾筆收款業(yè)務(wù)都沒有用其他應(yīng)收款過度那要改過來嗎
答: 同學(xué)你好,是需要用其他應(yīng)收款來過渡的;是需要改過來的;

