
老師,廠房電力安裝10月預付了2次,完工時間10.5-11.5。收到專票,10月預付時:借:預付賬款,貸:銀行,11月收到專票。主要為現(xiàn)在還不是一般納稅人,2月升。那11月5完工,我需要分攤嗎
答: 你好,同學。 您不是一般納稅人,進項就不抵扣。 您正常分攤處理的,
你好!老師請問一下我們租的辦公室是半年支付一次房租我是2021.01.10-2021.10.09,金額:72835.00元、我們一般納稅人、價款69366.67元、稅款:3468.33元發(fā)票是一次性開的,我們是預付賬款的現(xiàn)在發(fā)票拿回來了,我是一次做賬到3月份還是每月分攤,這個憑證怎么做老師請您指點
答: 同學你好 可以一次做到三月份
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我一般納稅人,公司第一次收到4萬預付賬款,暫時沒開票,現(xiàn)需要把錢轉(zhuǎn)出來以借款或預付款到法人賬戶
答: 你好 可以的。就當是法人代表暫支的備用金
請問老師,一般納稅人內(nèi)外賬,但是每個月外賬的預付賬款都要和內(nèi)賬的應(yīng)付賬款對余額,如果對不上,應(yīng)該怎么倒賬呢,有點混亂
請問,行業(yè)真帳-建筑業(yè)一般納稅人(工程建筑)業(yè)務(wù)55攤銷待攤費用,貸方為什么是預付賬款-待攤費用?
老師,我們是銷售方,是賣煤的,是一般納稅人,有個客戶在我們單位還有預付款,但是他們單位不想合作了,想要讓我單位把預付煤款給他們退回去,您說這個程序和流程怎么處理呢?還是我們直接給他退錢就可以了?
老師您好!我們公司是一般納稅人,公司9月份租了別的公司廠房生產(chǎn),之前房租沒有票是按預付賬款入賬的?,F(xiàn)在要簽合同從10月份按38000,請問我改怎么處理這種賬。謝謝您!


木棉花 追問
2021-04-01 10:20
樸老師 解答
2021-04-01 10:22