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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-31 20:33

您好
如果金額不能確定 不結(jié)轉(zhuǎn)

秋子 追問

2021-03-31 20:35

老師,就是說不能因?yàn)槭悄甑姿詮?qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn),等第二年出結(jié)果再結(jié)轉(zhuǎn)就可以,是吧

bamboo老師 解答

2021-03-31 20:42

是的 因?yàn)槟鷽]有確定可以收回的金額

秋子 追問

2021-03-31 21:01

老師辛苦了,感謝您的解答。

bamboo老師 解答

2021-03-31 21:04

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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對于盤盈固定資產(chǎn), 直接是借:待處理財(cái)務(wù)損溢 貸:本年利潤 對于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
您好 如果金額不能確定 不結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-31 20:33:34
你分錄處理錯(cuò)了 借方庫存商品,貸方待處理財(cái)產(chǎn)損溢;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借方待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸管理費(fèi)用 你說的稅差是什么
2019-09-06 19:59:19
老師不好意思,編輯的好好的,怎么就出現(xiàn)那么多亂碼?
2019-01-16 00:53:24
同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-09-24 09:47:08
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