老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

借: 預(yù)付賬款 房租 12160 管理費(fèi)用 房租 24320 財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 10 貸: 銀行存款 晉商南內(nèi)環(huán)支行 18240 銀行存款 晉商南內(nèi)環(huán)支行 10 其他應(yīng)付款 呂總 18240
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 ,手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
老師,我上個(gè)月的憑證所有涉及的科目有:銀行存款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、庫存現(xiàn)金,我要怎么結(jié)賬呢?借本年利潤 貸方是:……??
答: 貸:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 老板墊付款支付的費(fèi)用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 再做到票的分錄 借 管理費(fèi)用等 貸 現(xiàn)金 2.不是老板墊付的費(fèi)用未到票的 借 預(yù)付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費(fèi)用 到票后 借 管理/銷售等 貸 預(yù)收
答: 還要補(bǔ)充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?


萱萱9136027 追問
2016-11-04 15:01
吳月柳 解答
2016-11-04 14:56
吳月柳 解答
2016-11-04 15:00