
求教各位~公司發(fā)票稅率開錯(cuò)了,應(yīng)該是17,開成了6,但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,可以開紅票,可是我們做帳報(bào)稅了,是不是必須按照17報(bào)稅?那樣我們不就多繳稅了嗎?!因?yàn)橄略轮匦陆o客戶開發(fā)票,還晚按照17繳稅,對(duì)方紅票退也只有6個(gè)點(diǎn)哦?!怎么辦?!
答: 您好!您這個(gè)月開的話,就這個(gè)月作廢,對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
公司去年8-12月份用電,因?yàn)殡娰M(fèi)降了,電業(yè)局給開了負(fù)數(shù)收據(jù),發(fā)票還是按原數(shù)來的,今年對(duì)賬對(duì)出來電業(yè)局多開發(fā)票了,但是四月份因?yàn)榻刀惵柿耍姌I(yè)局可以在以后的發(fā)票里把去年多開的扣掉嗎,按原數(shù)扣還是需要換算稅率
答: 一般是換算稅率的,看他們?cè)趺撮_了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月開的發(fā)票需要作廢,但是還沒有報(bào)稅呢,要開發(fā)票就得先報(bào)稅,但是報(bào)稅就得多繳稅,這個(gè)流程應(yīng)該是咋樣的
答: 上月開具的發(fā)票7月份沒辦法作廢的,跨月了只能開紅字。上月帶作廢發(fā)票由于不能作廢,所以需要按照正常發(fā)票申報(bào)納稅的。

