
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),賬務(wù)原由財務(wù)公司做,現(xiàn)接回來在建賬,在建賬過程中發(fā)現(xiàn)好多匯總科目都對不上,但財務(wù)公司已經(jīng)結(jié)幾了,怎么辦?。有以下問題請教,1.如果財務(wù)公司2020年12月發(fā)過來的科目余額表跟報到稅務(wù)局2020年第四季度的報表數(shù)據(jù)不一至?xí)杏绊懨矗?.我建財時用科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬還是用明細(xì)賬來建賬?
答: 你好需要問稅局年報和季報是不是可以不一樣,2 可以不一樣就只需要年報按正確可以,根據(jù)科目余額表去建賬,
小規(guī)模納稅人是按季還是按月做科目余額表呢
答: 同學(xué)你好,建議按月按季度都做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,公司是小規(guī)模,以前是兼職會計,帳記到2020年11月份,沒有報表,沒有科目余額表,2021年4月份我接手,沒有前任交接工作,沒有期初數(shù)據(jù),只有一堆2020年發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù),那么,老師,沒有期初數(shù)據(jù),我如何建帳呢
答: 同學(xué)你好 那只有根據(jù)銀行余額建立期初數(shù)了
老師,我接手了一家小規(guī)模公司,根據(jù)它給的科目余額表填寫在快賬的期初設(shè)置里,但按著寫的就是試算不平衡,他是金碟軟件,有關(guān)系嗎?
老師,拿到外賬會計的科目余額表,內(nèi)賬的沒有表,怎么做賬,前年-般納稅人變成了`小規(guī)模納稅人,還有進(jìn)項銷項掛在那里,如何做沒思路
老師,我想問一下我們公司是屬于小規(guī)模納稅人,平時有代開的專票和普票,在科目余額表上期末的余額年初數(shù)和期末數(shù)要沒有數(shù)字才對嗎。?


學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-03-29 12:46
maize老師 解答
2021-03-29 12:57
maize老師 解答
2021-03-29 12:58
maize老師 解答
2021-03-29 12:58