APP下載
天真的鈴鐺
于2016-11-03 14:41 發(fā)布 ??928次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-03 14:42
你好,不可以的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
招待費專票,增值稅進項稅做轉(zhuǎn)出在進項稅額明細表那一項目填寫?
答: 你好,進項轉(zhuǎn)出里面有一個個人消費。
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣,那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額,專票待稅務局審后再進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!直接記在管理費用就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
酒的增值稅專票招待費可以抵扣進項稅嗎?
答: 你好,不可以的,屬于不可以抵扣的進項范圍
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出的時候:招待費的專票已認證,轉(zhuǎn)出時,借:招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)個人消費的專票已認證,不入賬,轉(zhuǎn)出時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 對嗎?
討論
招待費中如果有增值稅專用發(fā)票?進項稅額能不能抵扣呢?
老師,我招待費開的專票,進項稅額700元抵扣了,增值稅交9300元。700元做進項稅轉(zhuǎn)出的話,影響我的增值稅嗎?
招待費開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費,增值稅那里在申報增值稅的時候填進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,用于招待的進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是:借:管理-招待,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)