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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-29 10:51

您好
是先繳納了 還沒有發(fā)放工資扣除么

小王子 追問

2021-03-29 12:04

你好,已經(jīng)繳納也都按時發(fā)工資了

bamboo老師 解答

2021-03-29 12:19

發(fā)放扣除的跟上交的金額不一致啊

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您好 是先繳納了 還沒有發(fā)放工資扣除么
2021-03-29 10:51:37
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 “未交增值稅”明細(xì)科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。
2017-06-02 17:17:24
您好 一般是當(dāng)月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報系統(tǒng)不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
你好,可能是發(fā)放了沒有做計提分錄,你需要補計提 借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-05-27 09:28:36
期初+本期增加—減少=期末余額 需要分資產(chǎn),負(fù)債,然后確定借方或貸方是增加還是減少的
2017-08-05 09:17:52
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