
老師,開辦期間,利潤表為零,我交的滯納金計(jì)入是么科目啊,會(huì)計(jì)分錄實(shí)么樣的
答: 借:營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸:現(xiàn)金/銀行存款
編制本年利潤科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,借本年利潤貸利潤分配
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在做賬的時(shí)候,1、利潤分配-未分配利潤借方有余額,是要記錄在科目余額表上的‘未分配利潤’科目中的是吧?2、如果記錄,那么資產(chǎn)負(fù)債表表中的未分配利潤期末數(shù)也會(huì)相應(yīng)增加是嗎?(利潤分配下只有未分配利潤這一個(gè)科目)
答: 利潤分配-未分配利潤借方有余額,是表示虧損,是要記錄在科目余額表上的‘未分配利潤’科目中的,資產(chǎn)負(fù)債表表中的未分配利潤期末數(shù)應(yīng)該是期初數(shù)加本期發(fā)生數(shù),如果期初是正的,本期發(fā)生是虧損的話,那就是負(fù)數(shù)。


miss chen 解答
2016-11-03 13:56
miss chen 解答
2016-11-03 15:44