
增值稅繳納是在金稅盤(pán)里面做,增值稅附加也在金稅盤(pán)吧?
答: 您好,增值稅開(kāi)票是在金稅盤(pán)里面開(kāi)具的,申報(bào)繳納是在國(guó)稅局網(wǎng)站上
金稅盤(pán)是報(bào)完增值稅就可以清卡還是需要把附加稅也一起報(bào)了才能清卡?
答: 你好,嗯嗯,報(bào)完增值稅就可以清卡了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我在9月份做了這個(gè)金稅盤(pán)的分錄,但是算附加稅的時(shí)候,忘記把280減去了。所以我11月核算增值稅的時(shí)候,從11月份中扣去280.這樣可以嗎,但是我做11月分錄不知道怎么做了
答: 你好 你實(shí)際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛 。你抵減的時(shí)候 在11月做抵減分錄 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 借管理費(fèi)用 -280 做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可


最最可愛(ài)的老師~ 追問(wèn)
2021-03-29 10:18
最最可愛(ài)的老師~ 追問(wèn)
2021-03-29 10:19
玲老師 解答
2021-03-29 10:30