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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-03-27 14:05

你好,是指相同的情況的。比如兩個子公司都是研發(fā)中心,那么他都沒有收入,只有研發(fā)費(fèi)用等,那么就可以視同一個單獨(dú)的總體了

Panda108 追問

2021-03-28 10:22

這兩個題為啥不能都是500000,而是有的是490000,有的時候是500000呢

Panda108 追問

2021-03-28 10:24

不明白為啥不都弄成500000呢

王超老師 解答

2021-03-28 10:26

您好,如果有其它問題,可以另外提問的

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你好,是指相同的情況的。比如兩個子公司都是研發(fā)中心,那么他都沒有收入,只有研發(fā)費(fèi)用等,那么就可以視同一個單獨(dú)的總體了
2021-03-27 14:05:10
同學(xué)你好!比如你利息支出了10萬元? ? 這樣的話? ?計算公司利潤就會減少10萬元 相應(yīng)的? 應(yīng)納稅所得額? 也減少10萬元(稅法允許扣除的) 而所得稅? ?是在應(yīng)納稅所得額基礎(chǔ)上計算的 少交所得稅=10*25%=2.5萬元 這個就是抵稅的哦
2021-03-24 08:54:44
意思就是發(fā)現(xiàn)重大非故意是必須要做到的。 但是對于重大故意,有些企業(yè)的財務(wù)以前也是CPA,知道你是怎么審計的,他故意做的你怎么查都查不出來,如果要求CPA對故意錯報,必須查出來,那就要求過高了。
2019-05-28 05:42:46
比如你兩年前多交了100萬的稅,現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)了,在本期你要退,你本期應(yīng)該交120萬,你抵扣交20就可以了,如果你本年只交50萬,還有70萬抵不完,未來5年內(nèi)繼續(xù)抵。 比如你三年前一個資產(chǎn)虧損了,你沒有申報扣除,你現(xiàn)在是去調(diào)整虧損年的應(yīng)交稅,然后調(diào)整后,你之前可能就虧損得多了,直接用于累計虧損彌補(bǔ)五年
2020-04-11 09:53:47
你好!其他應(yīng)付款期末余額負(fù)數(shù),表示其他應(yīng)收款正數(shù),意思是別人欠我們錢。
2020-08-04 15:48:26
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