我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問
你好了,這個酒對方有沒有給你開票? 答
老師好!請問個體戶是怎么繳納稅費(fèi)的啊?平時的款項(xiàng) 問
你好,這個也是一樣交增值稅及附加,然后個稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:稅金及附加-負(fù)數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
交的印花稅怎樣做分錄 是 借 稅金及附加 貸 銀行存款 還是 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
答: 是 借 稅金及附加 貸 銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,繳納印花稅賬務(wù)上要先計(jì)提么,借記稅金及附加-印花稅,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸銀行存款?還是直接借記稅金及附加,貸銀行存款
答: 兩種處理方式都是可以的









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洋洋 追問
2021-03-27 13:07
玲老師 解答
2021-03-27 13:07
洋洋 追問
2021-03-27 13:08
玲老師 解答
2021-03-27 13:09