老師,我想問一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個(gè)正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個(gè)要分配利潤申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

老師,收到員工的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)是掛其他應(yīng)收款-代扣代繳社保費(fèi),還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
答: 你好!是計(jì)入其他應(yīng)付或者其他應(yīng)收
我想問一下,就是這個(gè)月已經(jīng)幫員工購買社保了,但是他這個(gè)月自動(dòng)離職,沒有工資,社保需要扣他的那部分應(yīng)該怎么做賬?借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-員工社保費(fèi),這樣嗎?相當(dāng)于公司全部負(fù)擔(dān)了
答: 你好,可以,但這個(gè)費(fèi)用是不可以扣除
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放工資的時(shí)候,科目用錯(cuò)了寫管理費(fèi)用,應(yīng)該用其他應(yīng)收款-社保費(fèi),跨年了,如何處理呢?
答: 管理費(fèi)用寫在哪個(gè)方向呢?借方還貸方。


惠 追問
2021-03-26 19:40
玲老師 解答
2021-03-26 19:41
惠 追問
2021-03-26 19:43
玲老師 解答
2021-03-26 19:44