
有個問題麻煩下,供應商開來3%稅票,我開出13%稅票,怎樣計算稅差,謝謝
答: 同學您好,您算的目的是什么
你好老師,出口開發(fā)票0稅率的發(fā)票開成13的了,現在已經跨月了,麻煩問一下怎么處理,還有繳稅的問題,謝謝
答: 你好,需要申請紅沖,然后按正確的稅率 開具發(fā)票 之前繳納的稅款,在之后月份紅沖抵扣應交稅款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,麻煩問一下,我是商貿企業(yè),經常遇到補稅的問題,比如,我進了100塊錢的商品,(代發(fā)票,含6%的稅),我需要給客戶開13%的發(fā)票,這就需要補7的稅,這個7應該怎么算?謝謝!
答: 同學您好,您公司是一般納稅人的話,銷售貨物的稅率是13%,如果您的供貨商開的不是13%的發(fā)票,差額部分的稅率產生的稅費就會成您公司這邊來交




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預感i 追問
2021-03-26 13:01
文老師 解答
2021-03-26 19:00