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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-26 06:39

借應付賬款
借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

韋梅坤 追問

2021-03-26 06:43

返利數(shù)額大這樣我公司就得交第一季度所得稅,

郭老師 解答

2021-03-26 07:24

那你這些產(chǎn)品銷售出去了嗎

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:09

商貿(mào)企業(yè),庫存幾千個商品都銷售出去了

郭老師 解答

2021-03-26 08:21

那你就得做成本紅沖
以前年度有虧損的嗎

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:33

以前一直有虧損累計40萬,就是有年返利才高當季才有利潤,一般每季都虧損,年匯算清繳是不交所得稅的,但問老師說季度有利潤是要交季度的,交了年匯算清繳去稅務局退稅很麻煩的

郭老師 解答

2021-03-26 08:37

你可以彌補虧損
或者暫估費用的

韋梅坤 追問

2021-03-26 08:50

沒有費用票,工資也做的很高了,我可以從今年起每季暫估返利沖減季末主營業(yè)務成本,等明年初收到返利紅字發(fā)票,沖減暫估分錄再按發(fā)票入賬,這樣當季利潤就不高了(其實返利也是今年的啊,只是發(fā)票要跨年開,收到返利發(fā)票的季度利潤就很高)

郭老師 解答

2021-03-26 09:03

你好
可以這么做的

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借應付賬款 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-03-26 06:39:54
收到紅字發(fā)票 原來的分錄 不變,金額負數(shù)
2020-04-16 10:50:11
沖原來的分錄就行
2018-12-01 08:08:25
同學你好;寫銷售折讓或銷售退回;
2022-02-28 10:37:55
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費(用負數(shù)表示金額)
2017-02-22 10:59:29
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