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送心意

歡喜老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-03-26 05:06

你好
如果電費是付的當(dāng)月費用,可以先暫估入賬。發(fā)票來之后,將暫估的紅字沖回,再按發(fā)票
入賬。

林慧 追問

2021-03-26 19:12

老師,分錄要怎做?

林慧 追問

2021-03-26 19:17

老師,暫不入賬,要怎么做分錄?

歡喜老師 解答

2021-03-26 19:24

你好
暫估入賬分錄:借:管理費用/銷售費用-水電費-暫估
貸:應(yīng)付賬款
發(fā)票到了
借:應(yīng)付賬款
貸:管理費用/銷售費用-水電費-暫估
按發(fā)票金額,
借:管理費用/銷售費用-水電費-暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項
貸:應(yīng)付賬款

林慧 追問

2021-03-26 20:13

老師您好!第一筆和第二筆抵沖掉,第三筆才是實際付的電費是不?

歡喜老師 解答

2021-03-26 20:15

你好
是的,您的理解很正確。

林慧 追問

2021-03-26 20:21

這樣做對嗎

林慧 追問

2021-03-26 20:22

謝謝老師!

歡喜老師 解答

2021-03-26 20:24

你好
是的??梢赃@樣做賬。

林慧 追問

2021-03-26 20:26

好的,老師!

歡喜老師 解答

2021-03-26 20:27

你好
祝你學(xué)習(xí)愉快。能給個好評嗎,謝謝

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你好 如果電費是付的當(dāng)月費用,可以先暫估入賬。發(fā)票來之后,將暫估的紅字沖回,再按發(fā)票 入賬。
2021-03-26 05:06:24
你好,可以這樣操作的呢
2020-11-17 11:07:58
什么情況的紅沖呢?
2025-02-07 17:01:15
你好,你們單位是銷售方的嗎?
2022-06-20 10:39:27
你好,可以這么做的。
2021-05-12 14:48:45
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