
這兩個憑證月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借貸弄錯了咋個調(diào)整呢?
答: 你好反記賬煩審核修改。
老師 你好 請教下 我要調(diào)整這19年9月份的憑證需要怎么做呢,可以告訴我借貸分別做什么嗎
答: 你好,你要調(diào)整進項稅額嗎?要怎么調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整上年的一個結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),憑證分錄如何做?上年貸方余額9元,想調(diào)整平賬,憑證怎么做
答: 具體是那個科目嗎 你把問題說完整 說清楚
老師,請教下:之前憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益錯了 借;本年利潤 貸;以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在要調(diào)整為利潤分配是不是得做借利潤分配貸本年利潤
19年暫估的一筆材料沒有發(fā)票年報已經(jīng)調(diào)整了,我憑證要做借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
請問本月調(diào)整上月錯誤憑證時,借方100萬,(調(diào)整數(shù)字計貸方100萬還是直接在借方用負數(shù)100萬好呢)?


曉海老師 解答
2016-11-02 12:58
曉海老師 解答
2016-11-02 13:05