
老師在嗎?單位開了一張專票是購買的福利費,已經(jīng)認(rèn)證了。福利費是不允許抵扣的,所以賬務(wù)怎么處理!要保持賬務(wù)與申報表一致
答: 借:管理費用——福利費等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
前期發(fā)票已抵扣,因為是屬于福利費已做進(jìn)轉(zhuǎn)出,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤需開紅字申請,申報表怎么申報
答: 你好 你已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了 不需要在做其他的申報處理了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,福利費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不能抵扣,納稅申報表里怎么填寫?
答: 你好,在增值稅表2進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那里填寫
福利費不應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅的項目我抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,填寫在申報表哪一行啊
用于職工宿舍的專票已經(jīng)在9月申報留抵,由于職工福利進(jìn)賬稅不能抵扣,如何在下期的納稅申報表中調(diào)整?
老師,季度所得稅申報的時候,福利費和業(yè)務(wù)招待費正??鄢?。等到申報年度報表的時候再按扣除比例調(diào)嗎?

