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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-23 18:51

你好

進(jìn)項(xiàng)可以  抵增值稅 ,記入成本的金額可以抵扣所得稅 

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上述說法正確,因?yàn)椴少彆r(shí),分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費(fèi)用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減了需要交的銷項(xiàng)稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負(fù)債,而不是損益 但是對(duì)應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
增值稅是不計(jì)入利潤表項(xiàng)目的,可以不會(huì)在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計(jì)算的,屬于計(jì)算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
同學(xué)你好,選擇bc,只有ad是不可以稅前扣除的
2022-04-15 00:49:26
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