請問,進項發(fā)票50萬,銷項發(fā)票20萬,只勾選抵扣15萬進項發(fā)票,這個分錄如何做?1取得發(fā)票時2開出發(fā)票時3月末時4下月初勾選發(fā)票時5繳納稅款時,這5個分錄怎么寫

怦然心動-????
于2021-03-20 21:53 發(fā)布 ??459次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2021-03-20 21:55
您好,
舉例
借 管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額15
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 20
貸 應(yīng)付賬款等
第二個問題實在沒看懂,請具體描述一下業(yè)務(wù)背景?
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您好!
1.取得時
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進行稅額50
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款50
2.開發(fā)票
借:應(yīng)收賬款/銀行存款20
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20
3.4.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)15
貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進行稅額15
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)15
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅5
5.繳納稅款
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅5
貸:銀行存款5
2021-03-20 22:14:49
您好,
舉例
借 管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額15
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 20
貸 應(yīng)付賬款等
第二個問題實在沒看懂,請具體描述一下業(yè)務(wù)背景?
2021-03-20 21:55:45
你好!最好是根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率來交稅,不然會成為稅務(wù)局查賬重點戶
2016-06-14 20:46:06
只要是當(dāng)月開出來可以的
2022-01-03 21:20:13
您好,是不可以的,謝謝
2021-02-10 15:57:02
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