老師請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模 供應(yīng)商的發(fā)票要11月才能開,這個(gè)月能暫估成本入賬嗎?分錄該怎么做
渣渣。
于2016-10-31 13:07 發(fā)布 ??779次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-10-31 13:07
你好,只能是這樣
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
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你好,是的
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-10-31 13:08:29

你好,只能是這樣
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-10-31 13:07:48

您好!這樣肯定是錯(cuò)誤的。除非他年底一次開來(lái)發(fā)票,不然就沒(méi)有成本,企業(yè)所得稅會(huì)非常高。
2016-07-23 08:52:23

你好,拿對(duì)方的銷貨單就可以,沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除多交所得稅的
2018-09-18 10:17:48

銷售成本按實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn),暫時(shí)未開票進(jìn)來(lái)可以暫估入帳先結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的。
2016-06-23 10:14:04
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