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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-10-31 13:43

老師的意思是先掛預(yù)付賬款嗎?要分三步

李老師 解答

2016-10-31 13:02

借管理費用貸其他應(yīng)付款  借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金  到票借其他應(yīng)付 貸預(yù)付

李老師 解答

2016-10-31 14:28

是的。。。。。。。。。

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相關(guān)問題討論
借管理費用貸其他應(yīng)付款 借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 到票借其他應(yīng)付 貸預(yù)付
2016-10-31 13:02:44
沒有取得發(fā)票也要核算費用,這就是會計處理在先的原則,等所得稅匯算清繳時取得發(fā)票,直接貼在憑證后面就可以了。所得稅匯算清繳是允許稅前扣除的。
2018-06-21 18:49:37
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
借預(yù)付賬款 貸利潤分配 21年1-5月份的調(diào)增 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他
2021-04-28 15:01:54
你好,不可以的
2017-04-10 09:37:54
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