開票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問
是的,就是那樣計(jì)算的 答
找宋老師,有問題請(qǐng)教 問
你好,您有什么問題呢 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好~咨詢下:采購業(yè)務(wù),對(duì)方?jīng)_紅了20萬發(fā)票,又重開21 問
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答
請(qǐng)問下老師,如果使用的是轉(zhuǎn)賬支票付款的,那么付款 問
給轉(zhuǎn)賬支票后,就可以蓋了 答

老師核算會(huì)計(jì),主要做什么工作
答: 你好 1)按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用及支出的原始單據(jù),并完成費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算和分析; (2)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,做好各項(xiàng)收入及成本的暫估,確保各項(xiàng)往來余額正確; (3)完成會(huì)計(jì)記賬、報(bào)賬及財(cái)務(wù)報(bào)告編制等工作。并按財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定時(shí)間及時(shí)報(bào)出月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告; (4)負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算,及時(shí)與資產(chǎn)管理部門核對(duì)臺(tái)賬,并按月計(jì)提折舊; (5)負(fù)責(zé)開具發(fā)票,按時(shí)編制納稅申報(bào)表,在申報(bào)期內(nèi)按照稅局規(guī)定及時(shí)申報(bào)納稅; (6)按照國家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位要求,填報(bào)相關(guān)報(bào)表; (7)負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)資料整理、訂裝和會(huì)計(jì)檔案的保管工作。
老師,核算會(huì)計(jì)主要工作內(nèi)容是什么?
答: 你好,首先要設(shè)立一套科學(xué)的會(huì)計(jì)科目 其次,要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)確的做憑證,審核憑證 最后,根據(jù)賬出資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
核算會(huì)計(jì)最重要的是什么 主要工作是什么
答: 學(xué)員,你好。核算會(huì)計(jì)最重要的是算賬,記賬。主要根據(jù)原始憑證,登記記賬憑證并審核,生成報(bào)表

